销项负数发票后报税的问题。。。。。问题有点琐碎,求解答

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查看11 | 回复2 | 2017-9-14 18:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:12月报的是11月的税,你开的红字票是12月份的,所以12月份不能抵扣税款。2:1月份报税的时候就可以减去你开的红字发票了,直接冲减的是12月的销项税款,这应该不算是退还,算是抵减吧,想让税务局退还这比什么都难。第三个问题跟第二个是一样的,直接冲减12月的的销项 你给他开的负数发票抵不了税款,他就没有必要去认证了 不知道能不能帮到你...
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千问 | 2017-9-14 18:09:45 | 显示全部楼层
1.可以3.报税填数的时候直接按照减去红字金额之后的数据填写。...
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