1.应收账款,11月份的98万,但是做了102万,在12月份怎么做账?调回到正确的账款?

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查看11 | 回复1 | 2012-1-13 20:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
差额用红书冲出来,如:借:应收帐款-4(摘要--冲回X年X月X日第几号凭证多计金额)
贷:相关科目-4...
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