应交税金(应交增值税)明细账怎么登记

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查看11 | 回复5 | 2015-5-12 21:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
解释:当月进项为23W,销项为8万,则本月及累计数进项为23万,销项为8万。月末留抵为15万,不用交税。1.购进借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税)贷:银行存款或应付账款 2.销售:借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)如果销项大于进项,做如下分录3..1月末结转未交增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 
借:主营业务税金及附加
贷:应交税费-城建税等3.2如果进项大于销项(有些观点是不用做,但《注册会计师。会计2011》标准做法是如下...
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千问 | 2015-5-12 21:34:26 | 显示全部楼层
贷方:销项税额5000借方:进项税额2000未交税金不用记了,贷方余额3000就是未交税金,如果留抵的话是借方余额。1、当月进项为23万销项为8万,则本月及累计数进项为23万,销项为8万月末留抵为15万不用交税购进借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税)贷:银行存款或应付账款 销售借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)...
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千问 | 2015-5-12 21:34:26 | 显示全部楼层
销项税额 填5000进项税额填2000 余额 就是3000 如有已交税金项目 你可以填写上月的应交税金数额。...
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千问 | 2015-5-12 21:34:26 | 显示全部楼层
贷方:销项税额5000,借方:进项税额2000;未交税金不用记了,贷方余额:3000就是未交税金。如果留抵的话是借方余额。...
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千问 | 2015-5-12 21:34:26 | 显示全部楼层
打开下面这个链接里有个样本,学习一下。http://wenku.baidu.com/view/c8cd4c778e9951e79b8927ba.html...
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