用友财务软件如何进行反结账,大概写一下流程,谢谢

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查看11 | 回复2 | 2008-12-4 13:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何反结账在"结账向导一"中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。如本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。结账只能由有结账权的人进行。若总账与明细账对账不符,则不能结账。反结账操作只能由账套主管执行。...
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千问 | 2008-12-4 13:28:10 | 显示全部楼层
给用友集团打电话4006600588...
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